单据流程:员工借款(如有员工借款)→采购入库或其他费用(财务审核)→出纳付款
主要审核【其他费用单】和【采购入库单】等费用单据
新建【员工借款单】,输入“借款人”和“借款金额”等信息
备注:员工借款分为个人借款和项目备用金,其中选择项目备用金主要用于大额的采购,是专款专用的,不能用于其他项目
流程设置→允许直接报销付款打钩(需要报销的单据不需要通过付款申请单)
经办人发起单据,部门经理→财务(财务为最后一个审核人,需每张费用单据逐个审核)
在工程项目管理软件中如果某个员工在多个项目任职,又有多个往来单位都产生业务往来,都要进行报销付款(没有对应合同的前提下),按住ctrl键选择待付款的单据(需单据的经办人是相同的)
冲抵员工借款打钩,选择单据的报销员工(系统会自动将前面单据产生的金额对应到需要抵扣的金额内)